丽水市中心医院2025年度单位决算

目    录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2025年度单位决算公开表

(一)2025年度收入支出决算总表

(二)2025年度收入决算表(分单位)

(三)2025年度收入决算表(分科目)

(四)2025年度支出决算表(分单位)

(五)2025年度支出决算表(分科目)

(六)2025年度财政拨款收入支出决算总表

(七)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(九)2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1.依照相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。

2.指导下级医疗单位开展工作,做好技术帮带、人员培养,引进推广新技术,开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,从预算单位构成看,丽水市中心医院单位预算包括:单位本级预算。医院内设中心15个、职能处室56个、临床科室85个、医技科室9个。

二、2025年度单位决算公开表(见附件)
三、2025年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计226544.23万元,支出总计226544.23万元。与2024年度相比,各增加7539.31万元,增长3.4%,主要原因是事业收入为208040.89万元,较上年增长1.66%;其他收入为6571.89万元,较上年增长85.90%。其中:医疗预算收入增加1325.78万元;科教预算收入增加2065.17万元;其他预算收入中由于食堂核算方式改变、新增司法鉴定收入等原因增加3036.74万元。

(二)收入决算情况说明

2025年度收入合计219005.14万元,包括:财政拨款收入4392.35万元(其中:一般公共预算4392.35万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占2.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入208040.89万元,占95.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入6571.89万元,占3.0%。

(三)支出决算情况说明

2025年度支出合计201934.73万元,其中:基本支出195231.10万元,占96.7%;项目支出6703.63万元,占3.3%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6597.19万元,支出总计6597.19万元,与2024年度相比,各减少1295.16万元,下降16.4%,主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目补助收入减少678万元,示范项目补助(卫健惠民)收入减少350万元,年初财政拨款结转和结余资金减少699万元,省科技发展专项资金增加489.5万元。

财政拨款支出年初预算数2357.64万元,完成年初预算的279.8%,主要原因是年初财政拨款结转和结余2204.83万元未纳入年初预算,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金699.79万元,追加2025年卫生能力建设补助资金617.63万元,追加卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)408.59万元,追加2025年中央重大公共卫生服务补助资金211.08万元,追加2025年卫生健康专项补助资金160万元,追加2025年第一批科技创新专项资金150万元,追加2025年中央公立医院综合改革补助资金76.84万元,追加2025年卫生高层次人才培养工程补助资金51万元,追加2025年第四批科技创新专项资金39万元,追加2025年第二批科技创新专项资金35.1万元,公立医院鼓励性补助(卫健惠民)20.29万元,追加2025年省科技发展专项资金17.5万元,追加2025年第二批科技创新专项资金14.9万元,追加疑难复杂信访问题化解资金3万元,追加2025年卫生健康专项(疾病预防控制)补助资金3万元,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金2万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障卫生健康人才培养、基层医疗卫生机构综合改革、山海提升建设等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,卫生健康方面的支出规模较大,主要是:其他卫生健康管理事务支出,2025年度决算数为1404.53万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的27.05%,主要用于卫生健康人才培养、基层医疗卫生机构综合改革、山海提升建设等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5191.88万元,占本年支出合计的2.6%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加95.46万元,增长1.9%,主要原因是卫生能力建设补助资金支出增加483万元,卫生健康人才队伍建设经费人才发展支出增加665万元,中央公立医院综合改革补助资金支出减少678万元,示范项目补助(卫健惠民)支出减少350万元。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5191.88万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出3.00万元,占0.1%。科学技术支出(类)支出2005.78万元,占38.6%。卫生健康支出(类)支出3183.10万元,占61.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2357.64万元,支出决算为5191.88万元,完成年初预算的220.2%,主要原因是年初结转与结余形成的支出1287.21万元未纳入年初预算,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金支出699.79万元,追加2025年卫生能力建设补助资金支出617.63万元,追加卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)支出408.59万元,追加2025年中央重大公共卫生服务补助资金支出211.08万元,追加2025年卫生健康专项补助资金支出160万元,追加2025年度丽水市第一批科技创新专项资金支出150万元,追加2025年中央公立医院综合改革补助资金支出76.84万元,追加2025年卫生高层次人才培养工程补助资金支出51.00万元,追加2025年第四批科技创新专项资金支出39.00万元,追加2025年第二批科技创新专项资金支出35.10万元,追加公立医院鼓励性补助(卫健惠民)支出20.29万元,追加2025年省科技发展专项资金支出17.50万元,追加2025年第二批科技创新专项资金支出14.9万元,追加疑难复杂信访问题化解资金支出3万元,追加2025年卫生健康专项(疾病预防控制)补助资金支出3万元,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金支出2万元,结转下年支出962.68万元。

其中:

一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加疑难复杂信访问题化解资金支出3万元。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为229.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余5.75万元未纳入年初预算,追加2025年度丽水市第一批科技创新专项资金支出150万元,追加2025年第四批科技创新专项资金支出39.00万元,追加2025年第二批科技创新专项资金支出35.10万元。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为512.00万元,支出决算为775.29万元,完成年初预算的151.4%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余292.17万元未纳入年初预算,追加2025年省科技发展专项资金支出17.50万元,追加2025年第二批科技创新专项资金支出14.90万元,结转下年支出61.28万元。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为0.00万元,支出决算为41.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余41.44万元未纳入年初预算。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算为0.00万元,支出决算为143.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余143.98万元未纳入年初预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为815.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余406.63万元未纳入年初预算,追加卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)支出408.59万元。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余11.83万元未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1404.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余203.54万元未纳入年初预算,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金支出699.79万元,追加2025年卫生能力建设补助资金支出617.63万元,追加2025年卫生高层次人才培养工程补助资金支出51.00万元,结转下年支出167.43万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为1830.00万元,支出决算为1272.44万元,完成年初预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转与结余53.25万元未纳入年初预算,追加2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金支出2万元,结转下年支出612.81万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为88.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余11.88万元未纳入年初预算,追加2025年中央公立医院综合改革补助资金支出76.84万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为15.34万元,支出决算为200.90万元,完成年初预算的1309.6%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余95.64万元未纳入年初预算,追加2025年中央重大公共卫生服务补助资金支出211.08万元,结转下年121.16万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为41.67万元,完成年初预算的13891.3%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余21.09万元未纳入年初预算,追加公立医院鼓励性补助(卫健惠民)支出20.29万元。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为163.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2025年卫生健康专项补助资金支出160万元,追加2025年卫生健康专项(疾病预防控制)补助资金支出3万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出152.24万元,其中:

人员经费22.24万元,主要包括:基本工资、退休费。

公用经费130.00万元,主要包括:福利费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

其他支出(类)支出0.00万元,占0.00%

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。截至2025年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.0%,主要用于经批准购置的0辆公务用车,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务用车运行维护费。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务接待费。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,上下年无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额19559.12万元。其中:政府采购货物支出14373.92万元、政府采购工程支出1518.87万元、政府采购服务支出3666.33万元。授予中小企业合同金额16137.64万元,占政府采购支出总额的82.5%,其中:授予小微企业合同金额12602.49万元,占授予中小企业合同金额的78.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.52%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.90%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,丽水市中心医院共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是其他业务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)123台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市中心医院组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目28个,共涉及资金4392.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市中心医院随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2025年卫生能力建设补助资金项目和医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目绩效自评具体情况如下:

2025年卫生能力建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为617.63万元,执行数为617.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是住院医师规范化培训招收人数较上年增加29人,共招录168人。其中紧缺专业2025年新增精神科17人,全科(含助理全科)招录27人,麻醉科9人,儿科5人,急诊科6人,紧缺专业完成招收任务。2024年10月起新增一个住培专业基地:精神科(国家综专联合试点)。组织结业考核107人。首次结业考核(理论+技能考核)通过率100%,较上年提高5.4个百分点,位列全省第一。执业医师资格考试通过率89.77%,较2024年下降5.7个百分点,高于全国平均水平。外送教学管理人员及师资参加省级及以上培训70人,外请专家9人来院授课,每季度开展院级师资培训,师资队伍及管理能力得到加强。二是在山海提升建设方面,2025年常驻专家13人、短期专家67人进行各项帮扶,共参与门诊诊治9211人次、疑难病例会诊及讨论1380人次、抢救115人次、手术84台、各类检查治疗5931人次,开展书写及审核报告单5834份、专题讲座89次、业务学习及小讲课234次,开展新技术新项目7项,指导分院通过国家胸痛中心基层版认证、安宁疗护病区入选全省第三批“标准化安宁疗护病区”,成为莲都区首家获此认定的医疗单位,填补了区域标准化安宁疗护服务的空白。

医疗服务质量管理补助(卫健惠民)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展医疗质量检查≥5次。2025年病历质控中心开展全市死亡病历的检查工作2次,赴云和县人民医院及中医院病历检查1次;门诊质控中心赴龙泉松阳景宁等地进行县级医院及基层门诊质控检查1次,参加“四不两直”2025年我市公立医院医疗质量联合质控检查现场1次;超声质控中心参加市质控质量联合质控“四不两直”检查1次;丽水市放射质控中心委派丽水市病例质控中心、骨科质控中心、放射科质控中心到云和县质控中心检查1次;二是开展医疗质量培训≥5次。包括2025年超声质控中心组织征兵体检巡查前培训会,2025年省级继续医学教育项目《多模态超声在基层医院早期乳腺癌诊治中的应用》,院感质控中心第一次工作培训会暨院感聚集性事件处置能力提升培训;此外院感质控中心给予碧湖镇高溪卫生院基层院、太平乡卫生院基层院感培训各1次,到莲都区人民医院依法执业督查前指导各1次;医疗设备质控中心举办技能培训1次;病理质控中心举办丽水市继续医学教育项目《基层医院常见疾病病理诊断及新进展培训班》;脑卒中质控中心组织丽水市120急救中心培训1次;门诊质控中心举办2025丽水市门诊管理质量控制中心会议暨智慧门诊管理与创新实践培训,召开2025年第五次全体会议暨门诊管理培训;骨科质控中心举办基层医院皮肤安全管理能力提升培训班及基层骨科微创技术及骨肿瘤规范化诊疗提高班。三是完成医疗质量检查通报1份,完成院感质控中心季度通报全市医院感染检测简报4份,丽水病历质控中心季度死亡病历质量检查报告2份。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):指除上述项目以外的其他信访事务支出。

18.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出,建立健全技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):指用于其他科技重大项目的经费支出。

23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。

24.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

(一)2025年度项目支出绩效自评结果

 

附件
2025年部门(单位)项目支出绩效自评结果清单
序号 预算单位 项目名称 自评结论
1 丽水市中心医院 检查检验结果互认医疗责任保险补助(卫健惠民) 良
2 丽水市中心医院 2025年第一批科技创新专项资金 优
3 丽水市中心医院 2025年中央重大公共卫生服务补助资金 优
4 丽水市中心医院 2025年卫生能力建设补助资金 优
5 丽水市中心医院 2025年第二批科技创新专项资金 优
6 丽水市中心医院 2025年卫生健康专项(疾病预防控制)补助资金 优
7 丽水市中心医院 2025年中央公立医院综合改革补助资金 优
8 丽水市中心医院 2025年卫生健康专项补助资金 优
9 丽水市中心医院 人才培养补助(卫健惠民) 优
10 丽水市中心医院 2025年省科技发展专项资金 优
11 丽水市中心医院 职工体检经费补助(卫健惠民) 优
12 丽水市中心医院 2025年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 良
13 丽水市中心医院 设备购置补助(卫健惠民) 优
14 丽水市中心医院 公共卫生专项补助(卫健惠民) 优
15 丽水市中心医院 住院医师规范化培训补助(卫健惠民) 优
16 丽水市中心医院 公立医院鼓励性补助(卫健惠民) 优
17 丽水市中心医院 2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金 优
18 丽水市中心医院 2025年卫生高层次人才培养工程补助资金 优
19 丽水市中心医院 原水阁卫生院退休人员支出补助(卫健惠民) 优
20 丽水市中心医院 其他地方公共卫生补助(卫健惠民) 优
21 丽水市中心医院 2025年第四批科技创新专项资金 优
22 丽水市中心医院 城市医疗体建设及专科联盟补助(卫健惠民) 优
23 丽水市中心医院 新冠肺炎疫情援助域外抗疫医疗队工作人员临时性生活补助(卫健惠民) 优
24 丽水市中心医院 疑难复杂信访问题化解资金 优
25 丽水市中心医院 院前急救用车运行经费(卫健惠民) 优
26 丽水市中心医院 2025年免疫规划冷链设备补助资金 优
27 丽水市中心医院 医疗服务质量管理补助(卫健惠民) 优
28 丽水市中心医院 卫生健康人才队伍建设经费(人才发展) 优

附件1:丽水市中心医院2025年度单位决算报告

附件2:丽水市中心医院2025年度单位决算报表

 

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